Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 17:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky:
Číslo faktúry: FD1/2024/097
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Igram
Dodávateľ: Slovak Telecom a.s.
Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Slovak Telekom PL 3/2024
Fakturovaná suma s DPH: 125,80
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum doručenia: 31.03.2024
Dátum vystavenia: 31.03.2024
Dátum splatnosti: 14.04.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 27.06.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov