Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 18:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky:
Číslo faktúry: FD1/2024/019
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Igram
Dodávateľ: Slovak Telecom a.s.
Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Slovak Telekom PL 1/2024
Fakturovaná suma s DPH: 118,44
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Poznámka:
Dátum doručenia: 31.01.2024
Dátum vystavenia: 01.02.2024
Dátum splatnosti: 19.02.2024
Dátum úhrady: 12.02.2024
Súbor:
Zverejnené: 22.04.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov